財團法人中央營建技術顧問研究社(下稱中央營建社) 為加強財務管理及確保組織目標有效達成,訂定內部控制及稽核制度(下稱稽核制度)。經審計部書面審核發現,該社稽核制度部分條文與實際執行狀況不相符,經函請主管機關內政部督促改善,該社已完成修正稽核制度,完善相關內部控制及稽核作業。
審計部指出,依中央營建社稽核制度規定,年度稽核單位由董事長指派擔任;內部稽核人員應擬定年度內部控制及稽核計畫並經董事長核示,及將內部控制及稽核執行情形陳送董事長核閱。
然而,審計部於112年2月書面審核發現,該社係由現有業務單位內部協理擔任召集人並兼任稽核人員,未設置稽核單位;且稽核方式係由各部門人員互相進行稽核後提出稽核報告,稽核結果難具獨立性及公正性,審計部遂於112年6月函請主管機關內政部督促檢討改善。
審計部表示,經追蹤改善情形,中央營建社已修正該社稽核制度,並於112年9月經董事會通過,規定內部稽核小組採任務編組方式,並隸屬於董事會,以及稽核人員辦理內部稽核作業應具超然獨立性及公正客觀之立場等,完善相關內部控制及稽核作業,確保內部控制制度得以持續有效實施。
發布單位:
審計部第五廳(發布日期:2024-01-22)
被審核機關:
內政部
施政主題細項:
內部控制